深圳國際控股有限公司 關於深圳市屬國有企業境外投資運營管理情況專項審計調查整改情況的公示
2025-02-08
市審計局出具的《深圳市屬國有企業境外投資運營管理情況專項審計調查報告》,指出深圳國際控股有限公司(以下簡稱深國際)個別項目經濟效益與可研存在差距、部分境外企業盈利能力不強、個別下屬公司資產負債率逐年上升及內控制度不完善不健全等5項問題,深國際對審計發現問題高度重視,深入剖析問題原因,積極采取有力整改措施,全面落實整改工作。現將有關情況公示如下:
一是履行好參股股東責任。發揮好所委派董事及管理人員的管理職責,督促參股企業持續探索延伸業務鏈條,推動降本增效,加強客戶粘度,提升綜合服務能力。
二是進一步加強境外企業管理。通過優化境外企業集中管控方式,降低運營潛在風險,提升境外企業的運營質量,確保境外企業更好地融入深國際整體戰略發展佈局之中,助力深國際在市場的長遠發展。
三是優化資債結構,提升業務毛利。督促附屬公司一方面降低資產負債率,加強庫存和應收款管理,嚴控存貨總量,及時出貨,加快應收賬款回款;優化資債結構,把控借還款節奏,穩健業務經營。另一方面提升業務毛利率,注重成本效益;強化風險管控,緊盯市場時機,提供增值服務,提高附加值與客戶粘性。
四是強化風控合規管理。加強對附屬公司業務運作的風險防控,密切關注上下游合作方的資信狀況、流動性風險等,通過智慧法務系統嚴格把關、跟蹤附屬公司重大合同,嚴防潛在風險。大力推進合規管理體系建設,修訂深國際《合規管理規定》,制定風險識別、崗位職責及流程管控“三張清單”,發佈深國際《合規管理手冊》,有效落實對附屬公司業務運作的風控合規管理。
五是加強制度建設與宣貫。督促附屬公司制定了《業務采購管理辦法》,制度明確了所有大宗商品業務及第三方物流采購事項,建立健全了采購過程中的責任體系、采購流程及采購方式,有效防控采購過程中的廉潔風險。
深國際將以本次審計為契機,認真貫徹落實習近平總書記關於審計及其整改工作的重要指示批示精神,推動“治已病、防未病”相結合,把嚴的基調貫穿審計整改工作全過程,堅持以推動審計發現問題有效整改、鞏固和拓展審計整改效果為目標,健全完善審計整改工作長效機制,為深國際高質量發展,建設一流產業集團而努力奮進!